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于2020-06-12 15:00 發(fā)布 ??1270次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-06-12 15:01
你好,上個月是按無票收入確認(rèn)的嗎?申報時在無票收入的地方填寫負(fù)數(shù)沖減回來
why 追問
2020-06-12 15:03
如果是上年的收入,也可以這樣操作嗎
QQ老師 解答
如果是真實業(yè)務(wù)的話可以,
2020-06-12 15:07
如果沖了和本年的數(shù)據(jù)就會有差異,這樣不影響嗎
2020-06-12 15:13
你好,真實業(yè)務(wù)的話就沒有問題。
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請問,本月補(bǔ)開上月已交稅金發(fā)票,如何填申報表
答: 你好,上個月是按無票收入確認(rèn)的嗎?申報時在無票收入的地方填寫負(fù)數(shù)沖減回來
進(jìn)項一百萬,銷項80萬,已交稅金5萬,申報表如何填報
答: 您好,申報時就填寫進(jìn)項100萬元,銷項80萬元,5萬元填寫到預(yù)交欄即可。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅款申報表的金額是應(yīng)交稅費還是已交稅費
答: 你好 申報表上面是已交稅費的
老師這個已交稅金和未交增值稅本期繳數(shù)有什么區(qū)別嗎 哪個需要跟納稅申報表本期繳納數(shù)據(jù)一致
討論
稅負(fù)率是怎么算的呢?已交增值稅/銷售額不含稅對嗎?別人跟是比如你申報表已交稅金是200,銷售是30000,固定資產(chǎn)進(jìn)項抵扣了100,那你稅負(fù)應(yīng)該是(200 100)/30000=1%為什么還要把固定資產(chǎn)加進(jìn)去呢?
申報數(shù)據(jù)已在稅額核準(zhǔn)環(huán)節(jié),發(fā)票已稽核,可以提交增值稅申報表了嗎?
下應(yīng)交稅金和申報表的對不上怎么辦呢
填寫了增值稅申報表,這里的應(yīng)交稅費25057.41元寫在貸方是不是寫錯了,25057.41是銷項稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-06-12 15:03
QQ老師 解答
2020-06-12 15:03
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2020-06-12 15:07
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2020-06-12 15:13