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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-28 16:46

稅負率:交的稅費/銷售收入*100% 
銷售額不含稅。由于做為一般納稅的,固定資產(chǎn)的進項稅額是可以抵扣的

弄花香滿衣 追問

2017-07-28 16:50

那上面這個說法是對還是不對呢?  已交稅金已經(jīng)是銷項稅額-進項稅額(包括了固定資產(chǎn)的抵扣了啊) 
比如你申報表已交稅金是200,銷售是30000,固定資產(chǎn)進項抵扣了100,那你稅負應該是(200 100)/30000=1%

李愛文老師 解答

2017-07-28 16:55

如果銷售30000元屬于不含稅收入 
200/30000*100%=0.67%

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稅負率:交的稅費/銷售收入*100% 銷售額不含稅。由于做為一般納稅的,固定資產(chǎn)的進項稅額是可以抵扣的
2017-07-28 16:46:55
你好 是延期繳納 這個月認證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應交稅費應交增值稅專出未交增值稅50 貸應交稅費未交增值稅50 這個月多認證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
借:應交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
您好!是的。
2017-03-14 09:36:05
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