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集團(tuán)下兩個(gè)幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費(fèi)用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來(lái)這個(gè)科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來(lái)-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來(lái)-第一幼兒園 貸:銀行存款 對(duì)不對(duì)
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2021-10-12
修理電腦, 本來(lái)是借,管理費(fèi)用,修理費(fèi),貸,現(xiàn)金,或者銀行存款,但我們公司是股東用微信支付,還有我們庫(kù)存現(xiàn)金余額是零,所以問(wèn)老師現(xiàn)在這個(gè)貸方用什么科目代替
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2020-03-29
老師問(wèn)你個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槲覀兏綆зu些小食品,現(xiàn)在盤點(diǎn)有些食品快過(guò)期了,要做處理,當(dāng)時(shí)購(gòu)入的時(shí)候我是做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在對(duì)于過(guò)期的食品怎么做賬
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2020-11-27
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄跟直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款有什么區(qū)別
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2023-06-06
每年12月支付當(dāng)年的廠房租金20萬(wàn),是一次性記入管理費(fèi)用嗎,借:管理費(fèi)用20萬(wàn),貸:銀行存款20萬(wàn)
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2020-11-17
老師一個(gè)季度交一次房租,借,管理費(fèi)用,貸,庫(kù)存現(xiàn)金這樣做沒有嗎
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2021-10-07
你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價(jià):44221.91稅:4778.09,老師還是沒有明白透,麻煩您寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!
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2021-04-13
老師科目的金額做錯(cuò)了,要沖掉的話, 可不可以這樣做 原來(lái)的:借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款 要修改的話可不可以 修改: 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用
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2020-09-21
公司剛買的保險(xiǎn)柜989元,辦公家具8300元,這兩項(xiàng)用不用記公攤,還是直接借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,什么情況下用公攤
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2021-02-24
老師請(qǐng)問(wèn)下,庫(kù)存商品用于獎(jiǎng)勵(lì)員工,能不能直接做到管理費(fèi)用中去?
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2021-02-19
老師本月有筆預(yù)提費(fèi)用。 本月分錄:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用,次月等這筆錢支付出去的時(shí)候分錄是做借:預(yù)提費(fèi)用 貸:銀行存款嗎?這樣做的分錄是對(duì)的嗎?
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2021-05-06
老師你好,我們有個(gè)員工來(lái)上班了幾天,不符合要求,辭退了,公司跟他談的工資+補(bǔ)償1500,金額不多,我怎么做賬呢?可以直接管理費(fèi)用,銀行存款嗎
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2022-01-14
老師好,問(wèn)個(gè)純實(shí)務(wù)的操作,比如我們支出一筆錢,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,但是這筆發(fā)票對(duì)方?jīng)]有及時(shí)給我們開過(guò)來(lái),實(shí)務(wù)當(dāng)中,我需要記住這個(gè)客戶,后續(xù)好找他要發(fā)票。實(shí)務(wù)中,我如何對(duì)該筆分錄調(diào)整一下,通過(guò)往來(lái)賬客戶過(guò)度一下,以便后續(xù)知道哪個(gè)客戶欠我們發(fā)票,謝謝
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2022-03-27
公司購(gòu)入員工使用的洗衣機(jī),收到專票,金額1000,稅額130。我記賬,借:管理費(fèi)用-職工福利1130,貸:庫(kù)存現(xiàn)金1130,對(duì)的嗎?
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2020-09-17
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月支付了房租,以為對(duì)方開普票:分錄:借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 。這個(gè)月我收到了對(duì)方開的專票,專票本月已認(rèn)證。本月該怎么做分錄呀!
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2022-11-16
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買的雇主責(zé)任險(xiǎn)(員工意外傷害險(xiǎn)),可以直接計(jì)入管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 嗎?由于賬號(hào)錯(cuò)誤第一次打款全額退回公戶中,這筆退款應(yīng)該計(jì)入什么科目中?
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2022-06-13
請(qǐng)問(wèn)老師 比如:A公司年終盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短缺1000元,核查后發(fā)現(xiàn)上述短缺中有300元應(yīng)當(dāng)由出納人員小張賠償, 另外700元無(wú)法查明短缺的原因。根據(jù)批準(zhǔn)處理意見,短缺原因不明部分轉(zhuǎn)做管理費(fèi)用。填表是像這樣嗎?請(qǐng)問(wèn)賠償收入300不填入表內(nèi)嗎?
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2022-04-23
老師好,本月銀行存款支付了管理費(fèi)用,但發(fā)票未收到,請(qǐng)問(wèn)能否寫一下分錄?1、當(dāng)月支付管理費(fèi)用 的分錄,2、下月才收到發(fā)票 的分錄。
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2024-01-14
老師好,我想問(wèn)一下 上個(gè)月交保險(xiǎn)的時(shí)候做的 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 然后這個(gè)月發(fā)票過(guò)來(lái)了 我該怎么做呢
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2022-04-13
老師,公司沒有員工,只掛了法人的賬,開了張餐飲票,可以做賬嗎, 摘要:餐飲費(fèi) 借:管理費(fèi)用-餐飲費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金
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2021-08-17