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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-11-27 11:41

同學(xué)你好
計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢就行了

木子麗 追問

2020-11-27 11:56

那借方是什么科目

樸老師 解答

2020-11-27 12:06

借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 
貸:庫存商品 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
結(jié)轉(zhuǎn)憑證是 
借:本年利潤 
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢

木子麗 追問

2020-11-27 12:38

購買時沒做庫存商品

樸老師 解答

2020-11-27 12:40

那你做的什么科目現(xiàn)在就做什么科目

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
同學(xué)你好,如果是支付的當(dāng)月或者上月租金是借管理費(fèi)用。如果是預(yù)付的下月的,應(yīng)該是借預(yù)付賬款
2024-02-29 17:01:50
學(xué)員您好,是的,對的
2024-01-04 13:06:08
財(cái)務(wù)費(fèi)用擔(dān)保費(fèi)做這個。
2023-10-19 11:31:58
管理費(fèi)用 就不用暫估,可以直接做管理費(fèi)用 ,然后發(fā)票來了,貼后面
2023-10-16 15:46:34
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