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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-06 09:48

借預提費用,借管理費用負數(shù),借管理費用貸銀行存款做這個。

悟空 追問

2021-05-06 09:54

您說的是本月做 借:管理費用 4000  貸:預提費用 4000.次月分錄先做一筆  借:管理費用 -4000  借預提費用 4000 借:管理費用 貸:銀行存款嗎?不能直接做借:預提費用4000 貸:銀行存款4000

郭老師 解答

2021-05-06 09:57

紅沖
然后再做發(fā)票的,正規(guī)的是這么做。

悟空 追問

2021-05-06 09:59

借:管理費用 4000  貸:預提費用 4000.次月分錄先做一筆  借:管理費用 -4000  借預提費用 4000 借:管理費用 貸:銀行存款  那就是這樣做的是嗎老師。

郭老師 解答

2021-05-06 10:00

你好是的,是這么做的,是這么理解的。

悟空 追問

2021-05-06 10:01

謝謝老師耐心指導

郭老師 解答

2021-05-06 10:04

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
同學,你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
同學你好,如果是支付的當月或者上月租金是借管理費用。如果是預付的下月的,應該是借預付賬款
2024-02-29 17:01:50
學員您好,是的,對的
2024-01-04 13:06:08
財務費用擔保費做這個。
2023-10-19 11:31:58
管理費用 就不用暫估,可以直接做管理費用 ,然后發(fā)票來了,貼后面
2023-10-16 15:46:34
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