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悟空
于2021-05-06 09:46 發(fā)布 ??1710次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-05-06 09:48
借預提費用,借管理費用負數(shù),借管理費用貸銀行存款做這個。
悟空 追問
2021-05-06 09:54
您說的是本月做 借:管理費用 4000 貸:預提費用 4000.次月分錄先做一筆 借:管理費用 -4000 借預提費用 4000 借:管理費用 貸:銀行存款嗎?不能直接做借:預提費用4000 貸:銀行存款4000
郭老師 解答
2021-05-06 09:57
紅沖然后再做發(fā)票的,正規(guī)的是這么做。
2021-05-06 09:59
借:管理費用 4000 貸:預提費用 4000.次月分錄先做一筆 借:管理費用 -4000 借預提費用 4000 借:管理費用 貸:銀行存款 那就是這樣做的是嗎老師。
2021-05-06 10:00
你好是的,是這么做的,是這么理解的。
2021-05-06 10:01
謝謝老師耐心指導
2021-05-06 10:04
不用客氣,工作愉快。
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師按月支付辦公室租金,先付款后開票的,分錄是不是:借管理費用-房租,貸:銀行存款
答: 同學你好,如果是支付的當月或者上月租金是借管理費用。如果是預付的下月的,應該是借預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們跟銀行貸款,需要支付給第三方擔保公司擔保服務費是不是計入借:管理費用-服務費貸:銀行存款
答: 財務費用擔保費做這個。
請問支付給建造師年度的建造師費用應該計入什么科目???借:管理費用 貸:銀行存款 嗎
討論
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
我們買了 3.8萬的 設(shè)備 我們是生物科技公司 應該是符合這個政策 是 借 管理費用 貸銀行存款 ?
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
老師您好,請問我今年收到去年一整年的電話費發(fā)票,但是我去年每個月銀行扣款的時候,都是做的借管理費用-電話費,貸銀行存款了,那現(xiàn)在我收到了一整年的電話費專票,應該怎么做到賬里呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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悟空 追問
2021-05-06 09:54
郭老師 解答
2021-05-06 09:57
悟空 追問
2021-05-06 09:59
郭老師 解答
2021-05-06 10:00
悟空 追問
2021-05-06 10:01
郭老師 解答
2021-05-06 10:04