本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn) 是填寫本期應(yīng)征增值稅銷售額嗎

2019-09-20 13:26 來源:網(wǎng)友分享
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本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn) 是填寫本期應(yīng)征增值稅銷售額嗎?大多數(shù)朋友一看到這個(gè)題目就頭痛,因?yàn)椴惶}目的含義.因此會(huì)計(jì)學(xué)堂小編就來為大家分析這一問題,相信通過小編的回答,大家都能有自己的理解,詳細(xì)分析請(qǐng)看下文.

本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn) 是填寫本期應(yīng)征增值稅銷售額嗎

答:不是

第7欄"小微企業(yè)免稅銷售額":填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額.個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次.

第8欄"未達(dá)起征點(diǎn)銷售額":填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額.本欄次由個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫.

本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn) 是填寫本期應(yīng)征增值稅銷售額嗎

小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么進(jìn)行申報(bào)?

答:享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,也就是當(dāng)小規(guī)模納稅人當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表主表第9欄;

"其他免稅銷售額""本期數(shù)"和第13欄"本期應(yīng)納稅額減征額""本期數(shù)"均無數(shù)據(jù)時(shí),才不需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,其余情形都需要如實(shí)填報(bào).

國稅網(wǎng)上有開票所產(chǎn)生的稅務(wù)的處理方式:

(1)一般小規(guī)模納稅人是采用小規(guī)模納稅人的申報(bào)表,可以直接在"免稅貨物及勞務(wù)銷售額"欄填列當(dāng)月的開票銷售額.

本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)是填寫本期應(yīng)征增值稅銷售額嗎?關(guān)于這個(gè)問題,會(huì)計(jì)學(xué)堂小編在本文中就為您介紹到這里,此外,本文還為您簡(jiǎn)單的講解了一下關(guān)于小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么進(jìn)行申報(bào)的問題,想要了解更多詳細(xì)內(nèi)容,敬請(qǐng)進(jìn)入會(huì)計(jì)學(xué)堂在線答疑窗口獲取.

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