
公司租廠房的租金11-12月計提時做的應(yīng)付賬款,今年付款時做了預(yù)付賬款,計提時沒少提了,現(xiàn)在我要怎樣調(diào)賬
答: 反結(jié)賬到付款的那個月,將帶有預(yù)付賬款的分錄進行更正。
比如11月就把12月的倉庫租金支付了,在11月份做分錄時借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。到12月時做計提 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款。支付時借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)付賬款 這樣做對嗎?
答: 你好,也可以這樣處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司18年10月支付了10.11.12月份的房租,19年1月又支付了3個月房租,預(yù)付房租時做的:借:預(yù)付賬款-房租 貸:庫存現(xiàn)金。3月滴收到這6個月的房租,請問是一次性沖減預(yù)付賬款還是每月計提怎呢?
答: 按月之前做費用么,需要之前按月做費用

