
老師好,公司房租按季計提,未支付,但又按月賬上做管理費列支:計提1-3月租金,借 預(yù)付賬款 3萬 貸 其他應(yīng)付款 3萬 支付1月租金 借 管理費用 1萬 貸 預(yù)付賬款 1萬 同樣支付2.3月租金;隨后三個季度,到12月也這樣操作。因疫情原因,一直再和房東要求降租,昨房東就按0.8萬/月,并減免我1-3月租金開具了發(fā)票。今天我就打款過去。收到發(fā)票:借 其他應(yīng)付款 9.6萬 貸 銀行存款 9.6萬;然后將多計提的2.4萬紅沖 借 預(yù)付賬款 –2.4萬 貸 其他應(yīng)付款 –2.4萬 借 管理費用 –2.4萬 貸 預(yù)付賬款 –2.4萬 老師,我這樣操作可以嗎?因前面的憑證已裝訂,不方便反過賬了。謝老師指導(dǎo)。
答: 你好!可以的,反映業(yè)務(wù)事實就可以了,沒有影響的
老師,預(yù)付廣告費時發(fā)票未回,借預(yù)付賬款貸銀行存款,之后每個月攤銷時借管理費用,貸預(yù)付賬款,中間發(fā)票回來了,我需要把未攤銷的轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?還是繼續(xù)沖預(yù)付賬款?
答: 您好,發(fā)票收回,不需要處理,繼續(xù)沖預(yù)付款項。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)付賬款記入其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到時借管理費用貸其他應(yīng)付款,行不行,謝謝了
答: 你好,預(yù)付賬款應(yīng)當(dāng)計入借方預(yù)付賬款才是,取得發(fā)票計入貸方預(yù)付賬款

