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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-04-04 09:55

待攤費(fèi)用都取消了

岳老師 解答

2018-04-04 09:53

借:待攤費(fèi)用  貸銀行存款      每月攤銷借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用

岳老師 解答

2018-04-04 10:03

您的分錄其實(shí)一樣,后者略微順口一些吧。

小小 追問

2018-04-04 10:17

好的 謝謝老師的耐心回答

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你好,預(yù)付賬款應(yīng)當(dāng)計(jì)入借方預(yù)付賬款才是,取得發(fā)票計(jì)入貸方預(yù)付賬款
2019-04-12 11:24:52
你好!可以的,反映業(yè)務(wù)事實(shí)就可以了,沒有影響的
2021-12-17 06:38:35
您好,發(fā)票收回,不需要處理,繼續(xù)沖預(yù)付款項(xiàng)。
2020-06-21 19:25:20
借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款
2016-08-12 12:54:40
如果沒有計(jì)提,預(yù)付款時(shí)要做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-10-06 16:24:49
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