我方公司是掛靠別個公司做的工裝項目,掛靠公司要求我方提供每一筆款進(jìn)度款的60%的成本票,比如掛靠需要開出發(fā)票420萬,我方需要提供成本票是252萬的成本票,我能這樣理解嗎?252萬開出去的發(fā)票增值稅為229090.91,但是我方已經(jīng)提供了含稅價總計210多的16%成本票?按理已經(jīng)能夠抵扣增值稅了,為什么掛靠方還要給我們要成本票,說我們還差20多萬了?
樸老師
于2018-05-30 09:56 發(fā)布 ??1938次瀏覽
- 送心意
職稱: ,中級會計師,初級會計師
2018-05-30 11:19
比如掛靠方需要開發(fā)發(fā)票420萬,我方需要提供成本票是252萬的成本票,這個理解是對的,但252萬是成本發(fā)票也就是進(jìn)項稅,供應(yīng)商的稅率各有不同稅額就不一定是229090.91元了,看他們的供應(yīng)商有哪些,比如混凝土的稅率3%,鋼材16%,其它零星采購的材料也只有3%,按照題中所示,銷項稅420/1.1*0.1=381818,進(jìn)項稅210萬/1.16*0.16=289655元,銷項大于進(jìn)項肯定還要交稅票給被掛靠方的
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比如掛靠方需要開發(fā)發(fā)票420萬,我方需要提供成本票是252萬的成本票,這個理解是對的,但252萬是成本發(fā)票也就是進(jìn)項稅,供應(yīng)商的稅率各有不同稅額就不一定是229090.91元了,看他們的供應(yīng)商有哪些,比如混凝土的稅率3%,鋼材16%,其它零星采購的材料也只有3%,按照題中所示,銷項稅420/1.1*0.1=381818,進(jìn)項稅210萬/1.16*0.16=289655元,銷項大于進(jìn)項肯定還要交稅票給被掛靠方的
2018-05-30 11:19:10

但是我方已經(jīng)提供了含稅價總計210多的16%成本票?按理已經(jīng)能夠抵扣增值稅了,為什么掛靠方還要給我們要成本票,說我們還差20多萬了?
2018-05-30 10:03:56

你好,不是重復(fù)納稅,增值稅和企業(yè)所得稅不同的
2019-12-24 17:25:55

你這個是預(yù)交的,沒相當(dāng)于是進(jìn)項稅了。直接抵扣就可以的
2019-11-28 19:55:48

我們應(yīng)該把利潤控制在多少比較合適呢?
2016-12-22 16:47:13
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