
之前認(rèn)證的發(fā)票還沒有申報(bào)抵扣,咨詢稅務(wù)局說的不能抵扣,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)呢?
答: 你好!如果不能抵扣了,就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),認(rèn)證也申報(bào)當(dāng)期抵扣了,但本月沒有銷售,記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是抵多少轉(zhuǎn)出多少嗎,還是怎么轉(zhuǎn)
答: 您好 記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候,我借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證后但是沒有抵扣(目前還沒有銷項(xiàng)),我計(jì)入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。是不是少了一步?
答: 沒有少,但是你的待認(rèn)證應(yīng)該是二級(jí)科目。


Pig angel 追問
2018-05-29 14:34
宋生老師 解答
2018-05-29 14:37