
我們這月期初有留抵稅50000,這個月銷項20000,不用交稅,這種情況怎么做分錄呢?
答: 月末形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
上月進(jìn)項稅有留抵,本月若留抵仍大于銷項,不用交增值稅該做什么分錄。若本月留抵和進(jìn)項小于銷項,需要繳稅怎么做分錄?
答: 月末形成留抵稅額的情況,無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況,做 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,25556.89是留抵稅,不用交稅,當(dāng)有進(jìn)項大于銷項,就這樣結(jié)轉(zhuǎn)一個分錄 就可以了嗎?是不是這樣做分錄 ?
答: 進(jìn)項大于銷項不需要做分錄


小袁 追問
2018-05-29 11:09
張艷老師 解答
2018-05-29 11:13