老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

老師您好,出口企業(yè)有批產(chǎn)品隨另外一個公司貨物一起出口,是同一個客戶的貨物,但由于我們的產(chǎn)品小是搭配對方公司的產(chǎn)品,客戶要求不另外做出口報關(guān),所以該批產(chǎn)品未做報關(guān),且也沒有出口的相關(guān)資料,但客戶支付貨款還是匯入企業(yè)美金賬戶,請問是要做視同銷售,開具普票(含稅點)的嗎?還是直接做免稅申報?
答: 這種情況不能做免稅申報,應(yīng)視同內(nèi)銷,要計提增值稅銷項稅額。確認收入時按適用稅率計算銷項稅額,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,在增值稅納稅申報表中把視同內(nèi)銷的收入填入相應(yīng)欄次并繳納增值稅
老師,你好,公司是出口貨物,鏡外客戶以我公司的名義進口一批配件,進口的配件加我們產(chǎn)品一起生產(chǎn),由于是進口不需要另外支付貨款,是客戶的配件,賬務(wù)怎么樣做分錄?
答: 這種情況下,由于進口的配件不需要支付貨款,且用于與公司產(chǎn)品一起生產(chǎn),在賬務(wù)處理上可以按照以下方式進行: 當進口配件入庫時: 借:原材料 - 進口配件(按海關(guān)估價或約定的價值入賬) 貸:營業(yè)外收入 - 接受捐贈利得 當使用這些配件進行生產(chǎn)時: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 - 進口配件 例如,進口的配件海關(guān)估價為 10,000 元入庫時: 借:原材料 - 進口配件 10,000 貸:營業(yè)外收入 - 接受捐贈利得 10,000 之后投入生產(chǎn)時: 借:生產(chǎn)成本 10,000 貸:原材料 - 進口配件 10,000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),現(xiàn)在有一批貨物需要報關(guān)出口,但是客戶要求用集裝箱作為包裝物一同出口,外購的集裝箱能申請出口退稅嗎?是作為視同自產(chǎn)申請出口退稅嗎?
答: 你好,不可以的!那是外貌性質(zhì)的


Wuli葉子 追問
2024-12-04 16:18
樸老師 解答
2024-12-04 16:24
Wuli葉子 追問
2024-12-04 16:25
樸老師 解答
2024-12-04 16:28