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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-04 16:17

這種情況不能做免稅申報,應(yīng)視同內(nèi)銷,要計提增值稅銷項稅額。確認收入時按適用稅率計算銷項稅額,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,在增值稅納稅申報表中把視同內(nèi)銷的收入填入相應(yīng)欄次并繳納增值稅

Wuli葉子 追問

2024-12-04 16:18

要開具發(fā)票嗎?

樸老師 解答

2024-12-04 16:24

同學(xué)你好
對的
這個要開發(fā)票

Wuli葉子 追問

2024-12-04 16:25

老師那我到時開具普票可以嗎

樸老師 解答

2024-12-04 16:28

同學(xué)你好
對的
是這樣

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這種情況不能做免稅申報,應(yīng)視同內(nèi)銷,要計提增值稅銷項稅額。確認收入時按適用稅率計算銷項稅額,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,在增值稅納稅申報表中把視同內(nèi)銷的收入填入相應(yīng)欄次并繳納增值稅
2024-12-04 16:17:06
這種情況下,由于進口的配件不需要支付貨款,且用于與公司產(chǎn)品一起生產(chǎn),在賬務(wù)處理上可以按照以下方式進行: 當進口配件入庫時: 借:原材料 - 進口配件(按海關(guān)估價或約定的價值入賬) 貸:營業(yè)外收入 - 接受捐贈利得 當使用這些配件進行生產(chǎn)時: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 - 進口配件 例如,進口的配件海關(guān)估價為 10,000 元入庫時: 借:原材料 - 進口配件 10,000 貸:營業(yè)外收入 - 接受捐贈利得 10,000 之后投入生產(chǎn)時: 借:生產(chǎn)成本 10,000 貸:原材料 - 進口配件 10,000
2024-07-10 16:17:21
您好,您這應(yīng)該是屬于視同銷售的,應(yīng)該是要視同銷售確認收入的,或者您可以正常和銷售的產(chǎn)品一起報關(guān),只是正常的商品的價格可以稍微低一點,然后把筆的也算上具體金額,實際總的金額還是原來的金額。
2019-06-26 20:29:10
你好,不可以的!那是外貌性質(zhì)的
2023-06-22 11:25:57
收貨方是外國人就可以了
2021-10-09 12:07:55
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