@郭老師,我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶問(wèn)用哪 問(wèn)
若不糾結(jié)稅率、想省成本:選小規(guī)模,普票 1% 征收率(2027 年底前),季度 30 萬(wàn)內(nèi)免增值稅,流程簡(jiǎn)單。 若業(yè)務(wù)金額大、后續(xù)可能需抵扣(換專票):選一般納稅人,按適用稅率(如 6%、13%)開票,適配大額業(yè)務(wù),后續(xù)換票方便。 按業(yè)務(wù)金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購(gòu)入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用,已經(jīng)付款,但 問(wèn)
同學(xué)你好, 調(diào)表不調(diào)賬的意思 是指 會(huì)計(jì)分錄不用做了, 只把賬務(wù)報(bào)表做調(diào)整。 用調(diào)整后的財(cái)報(bào)去申報(bào)企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎,怎么申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無(wú)形 問(wèn)
先追溯調(diào)整:補(bǔ)記研發(fā)支出,區(qū)分費(fèi)用化和資本化 ——借:研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出(已費(fèi)用化部分)研發(fā)支出 - 資本化支出(符合資本化條件部分)貸:管理費(fèi)用(沖回代賬公司誤記的管理費(fèi)用) 無(wú)形資產(chǎn)形成時(shí):借:無(wú)形資產(chǎn)貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 對(duì)外投資時(shí):借:長(zhǎng)期股權(quán)投資(按投資對(duì)價(jià)或評(píng)估價(jià))貸:無(wú)形資產(chǎn)(賬面價(jià)值)資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 答
請(qǐng)問(wèn)工人在工地受傷了,公司培償給個(gè)人的醫(yī)藥費(fèi)28 問(wèn)
你好,這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工傷補(bǔ)貼了 答

那如果銷售收入調(diào)增的話是不是就不用報(bào)未開票收入合同完成了沒(méi)收款就想交點(diǎn)所得稅老師怎么操作比較好
答: 收入只能是開票收入和未開票收入。合同完成未開票可以確認(rèn)無(wú)票收入,同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣才能收入成本匹配。不能為了交點(diǎn)所得稅就無(wú)理由調(diào)增收入。
老師,小規(guī)模納稅人 開普票的話,比如說(shuō)開10000那么10000就是做全部的銷售收入對(duì)吧?如果開專票1個(gè)點(diǎn)的話 開了10000+100=10100元,那么收入是10000,不用應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,就單單用的是應(yīng)交增值稅100么?
答: 不管開普通發(fā)票還是專票都需要價(jià)稅分開的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年報(bào)的企業(yè)所的稅,收入0,成本0,就一些管理費(fèi)用。去年有出口兩筆貨,沒(méi)做成收入,我現(xiàn)在如果想改增值稅申報(bào)表怎么操作,企業(yè)所得稅報(bào)如果改了只有收入,沒(méi)有成本的話行不行。
答: 改去年很麻煩還涉及補(bǔ)稅什么的,只能去大廳改,建議收入做到今年就行了,去年做成預(yù)收賬款


孔圓圓 追問(wèn)
2018-05-28 20:50
姜老師 解答
2018-05-28 21:01