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吉吉
于2018-05-25 10:40 發(fā)布 ??701次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-05-25 10:41
就每個月吧增值稅進項稅、銷項稅轉入未交增值稅的,形成未交增值稅的借方余額
吉吉 追問
2018-05-25 10:44
老師,分錄如何做啊
辜老師 解答
2018-05-25 10:50
借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
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老師好,期末有留抵稅額怎么做分錄?
答: 期末形成留抵稅額的情況,是無需做會計分錄的。
老師,上期沒有認證完的留抵稅額,怎樣做分錄
答: 借轉出未交增值稅 貸進項稅額,這個轉出未交增值稅借方表示留底稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問上期存在留抵稅額,在上期的期末要不做什么分錄呢?這期抵了部分留抵又該怎么做分錄呢?
答: 上期期末可以做會計分錄,結轉計入應交稅費——未交增值稅,形成應交稅費——未交增值稅的借方余額,就是留抵增值稅的金額
什么叫做留抵稅額?怎么做分錄?
討論
老師,留抵稅額怎么做分錄?
,如果銷項小于留抵稅額,要不要做分錄
請問老師,上個月留抵稅額,沒有做分錄,這個月要抵上個月留抵稅額,需要做什么分錄嗎?
有留抵稅額需要每月做分錄嗎?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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吉吉 追問
2018-05-25 10:44
辜老師 解答
2018-05-25 10:50