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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-05 10:11

你好  就是 比如你進項稅是100   銷項稅是80  那么對于本月 上期留抵了20  就是留抵稅額 。   你要做結(jié)轉(zhuǎn)。 你是一般納稅人不

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相關(guān)問題討論
期末形成留抵稅額的情況,是無需做會計分錄的。
2021-08-31 17:20:10
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
2020-04-13 20:00:59
就每個月吧增值稅進項稅、銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的,形成未交增值稅的借方余額
2018-05-25 10:41:43
學(xué)員你好,如果你上月沒有做賬務(wù)處理,這個月也不需要調(diào)整的
2021-11-01 21:11:42
上期期末可以做會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費——未交增值稅,形成應(yīng)交稅費——未交增值稅的借方余額,就是留抵增值稅的金額
2020-06-10 16:24:07
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