
老師好,期末有留抵稅額怎么做分錄?
答: 期末形成留抵稅額的情況,是無需做會(huì)計(jì)分錄的。
老師,上期沒有認(rèn)證完的留抵稅額,怎樣做分錄
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問上期存在留抵稅額,在上期的期末要不做什么分錄呢?這期抵了部分留抵又該怎么做分錄呢?
答: 上期期末可以做會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額,就是留抵增值稅的金額

