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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-23 09:04

可以這樣做的 
借:管理費用  
      應交稅費-待認證進項稅額 
 貸:庫存現(xiàn)金 
等認證后 
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 
      貸:應交稅費-待認證進項稅額 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

神奇小飛俠 追問

2018-05-23 09:10

那我那樣做對嘛? 
是不是做反了? 
還有這筆費用已經(jīng)付完款了

張艷老師 解答

2018-05-23 09:27

您那樣做分錄也可以,沒有做反。但是就是有點麻煩,而且不太規(guī)范。

神奇小飛俠 追問

2018-05-23 09:42

那既然這樣可以,那這樣的做賬的區(qū)別在哪兒?

張艷老師 解答

2018-05-23 09:45

一般情況下,是沒有取得發(fā)票的情況下,才掛預付賬款科目的。而您這個業(yè)務只是因為本月不認證進項稅額,還是建議用我寫的分錄,比較規(guī)范些。

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可以這樣做的 借:管理費用 應交稅費-待認證進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 等認證后 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-23 09:04:54
你好,付款,然后取得發(fā)票是可以這樣做賬的
2018-05-23 09:00:06
借管理費用,貸認證,貸銀存
2019-10-14 16:34:43
預付費用的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
2018-11-21 15:30:35
你好,同學,增值稅的納稅義務發(fā)生時間為貨物移送當天,也就是說如果貨物的風險和報酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應該確認收入,并提增值稅.
2021-03-01 19:28:38
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