
老師 這道題原本已經(jīng)預(yù)付了40000.借:庫存商品-藍(lán)牙耳機(jī) 45000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))5850 貸:預(yù)付賬款-杭州雷諾 40000 應(yīng)付賬款-杭州雷諾 10850 用這樣的分錄可以嗎?我覺得這樣我比較能理解
答: 你好 正常就是你這樣做。因?yàn)橹爸活A(yù)付40000,所以只能沖銷40000的預(yù)付賬款 借:庫存商品-藍(lán)牙耳機(jī) 45000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))5850 貸:預(yù)付賬款-杭州雷諾 40000 應(yīng)付賬款-杭州雷諾 10850
老師 不設(shè)預(yù)付賬款的。假如要購買材料20萬元,先付定金10萬元。收貨時(shí)再付10萬元。1.預(yù)付時(shí) 借:應(yīng)付賬款 10 貸:銀行存款 102.收貨時(shí)付尾款 借:庫存商品 20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.6 貸:應(yīng)付賬款 10 銀行存款 12.6 分錄是這樣子做嗎
答: 你好,是的,沒問題的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請(qǐng)教一下,假如22年8月份的發(fā)票,現(xiàn)在23年5月發(fā)現(xiàn)沒有入賬,那我現(xiàn)在要怎么做賬呀?當(dāng)時(shí)22年是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款現(xiàn)在23年5月的賬是借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款還是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款呢?
答: 你好,是購進(jìn)商品的發(fā)票沒有入賬的意思??

