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阿水
于2019-03-24 09:40 發(fā)布 ??2130次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-03-24 10:14
你們是是在發(fā)票之前就發(fā)生可以先做費用
阿水 追問
2019-03-24 10:17
可以說詳細一點嗎?具體操作
maize老師 解答
2019-03-24 10:29
可以先做借預付貸銀行之后按實際發(fā)生單據(jù)做借管理費用貸預付賬款發(fā)票回來有差額就沖回按發(fā)票做就可以
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預付了勞務公司的勞務派遣費,是不是借記預付賬款其他貸記銀行存款,然后收到了增值稅專用發(fā)票,借記管理費用勞務費應交稅費待確認稅費貸記預付賬款
答: 你們是是在發(fā)票之前就發(fā)生可以先做費用
取得勞務派遣公司開具的勞務費,管理費增值稅專用發(fā)票怎么做賬?
答: 借;管理費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務派遣公司一般納稅人可以開5%的管理費增值稅專用發(fā)票嗎?
答: 你好,不能開具5%管理費,5%是差額征稅使用
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認證費17870 分錄已做,借:管理費用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費用16858.49 應交稅費應交增值稅-進項1011.51 貸:銀行存款 17870
討論
營改增后租金發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)為增值稅專用發(fā)票,那么 計提租金 的分錄以下這么寫是否正確? 借:管理費用100 應交稅費—應交增值稅17 貸:應付賬款 117
公司外購飲水機一臺用于辦公室日常飲水,取得增值稅專用發(fā)票,金額500元,稅額85元,價稅合計585元。我公司會計說這屬于集體福利,進項稅額不允許抵扣。但是我已經(jīng)認證申報抵扣了,并且已經(jīng)做了一筆:借管理費用500,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)85,貸庫存現(xiàn)金585。那么現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出,需要怎么做分錄?要視同銷售嗎?是不是要增加本期的銷售額?
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發(fā)票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現(xiàn)金480元 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借負數(shù):管理費用480元對嗎?
公司買了兩臺電腦辦公用,總共7000元,可以一次性計入當期損益嗎?還有開的是增值稅專用發(fā)票,是否可以進項抵扣?如可以,是不是這樣做分錄:借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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阿水 追問
2019-03-24 10:17
maize老師 解答
2019-03-24 10:29