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送心意

歲月靜好老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師

2024-09-24 16:24

同學你好, 先將原暫估分錄紅字沖回:
借:原材料 -235 萬
貸:暫估應(yīng)付款 -235 萬
按照實際發(fā)票金額入賬:
借:原材料 219 萬 ÷(1 + 適用稅率)(假設(shè)適用稅率為 13%),如果不考慮增值稅,就直接記為 219 萬
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(219 萬 ÷(1 + 適用稅率)× 適用稅率)
貸:應(yīng)付賬款等(根據(jù)實際付款對象確定科目)219 萬
由于原材料已領(lǐng)用完并生產(chǎn)出商品且部分已銷售,對于已結(jié)轉(zhuǎn)的成本部分,需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整。如果難以準確確定已銷售商品中多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,可以按照一定的比例估算調(diào)整。假設(shè)估算多結(jié)轉(zhuǎn)成本為 X 萬元:
借:庫存商品 -X 萬(如果涉及已銷售商品,也可調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本等科目)
貸:生產(chǎn)成本 -X 萬

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同學你好, 先將原暫估分錄紅字沖回: 借:原材料 -235 萬 貸:暫估應(yīng)付款 -235 萬 按照實際發(fā)票金額入賬: 借:原材料 219 萬 ÷(1 %2B 適用稅率)(假設(shè)適用稅率為 13%),如果不考慮增值稅,就直接記為 219 萬 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(219 萬 ÷(1 %2B 適用稅率)× 適用稅率) 貸:應(yīng)付賬款等(根據(jù)實際付款對象確定科目)219 萬 由于原材料已領(lǐng)用完并生產(chǎn)出商品且部分已銷售,對于已結(jié)轉(zhuǎn)的成本部分,需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整。如果難以準確確定已銷售商品中多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,可以按照一定的比例估算調(diào)整。假設(shè)估算多結(jié)轉(zhuǎn)成本為 X 萬元: 借:庫存商品 -X 萬(如果涉及已銷售商品,也可調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本等科目) 貸:生產(chǎn)成本 -X 萬
2024-09-24 16:24:40
借應(yīng)付賬款貸原材料做這個
2022-11-05 10:21:31
暫估的差額直接調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本
2023-12-12 11:49:31
您好!沒明白你的意思,你收到發(fā)票就沖減對應(yīng)的原材料的暫估,然后做正確的
2017-06-23 16:36:55
你好! 分錄做的對! 差異就記入發(fā)票到的那個月份了,不用再調(diào)整了
2019-02-07 18:18:34
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