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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-24 13:27

你好,這個(gè)為什么不一致
是因?yàn)橛匈?zèng)送的嗎?

槐花飄香 追問

2024-09-24 13:30

老師請(qǐng)你看一下,這是我們公司的表格

宋生老師 解答

2024-09-24 13:30

你說的是哪個(gè)數(shù)據(jù)跟哪個(gè)數(shù)據(jù)不一致?

槐花飄香 追問

2024-09-24 13:36

老師你看到2欄了嗎?應(yīng)收金額和營(yíng)業(yè)合計(jì)不相等???
這分錄乍么做啊

宋生老師 解答

2024-09-24 13:38

你好,這個(gè)老師不知道這個(gè)軟件它的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
,沒辦法確定分錄啊

槐花飄香 追問

2024-09-24 23:04

老師我們足浴行業(yè),這是點(diǎn)鐘寶軟件,第一欄次是收入,第二欄次是折扣,第三欄次是充值信息,我想請(qǐng)教你收入折扣和充值分錄怎么做呢

宋生老師 解答

2024-09-25 08:04

你好,收到充值的時(shí)候,借銀行存款,貸預(yù)收賬款
然后消費(fèi)的時(shí)候,借銷售收入,預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)為什么不一致 是因?yàn)橛匈?zèng)送的嗎?
2024-09-24 13:27:02
您好,借;銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 4500,貸:預(yù)收賬款 4500。 實(shí)際消費(fèi)時(shí), 借;預(yù)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2024-09-01 13:01:15
足浴店前臺(tái)工資,記賬時(shí)借“管理費(fèi)用-員工薪酬”,貸“應(yīng)付職工薪酬”。確保會(huì)計(jì)科目使用正確,符合行業(yè)特性。
2024-09-10 16:39:55
您好!這個(gè)差額可以不入。在備查簿中登記。
2017-03-29 10:46:41
你好,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,借現(xiàn)金,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2021-12-03 22:13:38
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