
老師,我們是足浴館,老板充值了4500元錢但是不打算實際支付,送給了客人,請問分錄乍么做
答: 您好,借;銷售費用-業(yè)務招待費 4500,貸:預收賬款 4500。 實際消費時, 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們餐廳客人會員卡充值,客人充值10000元,我們送800元,實際為客人充值10800元。請問如何寫會計分錄呢?
答: 借;銀行存款 10000 銷售費用 800 貸;預收賬款 10800


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2024-09-01 13:06
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