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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師

2024-09-01 13:01

您好,借;銷售費用-業(yè)務招待費  4500,貸:預收賬款  4500。
實際消費時,
借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。

槐花飄香 追問

2024-09-01 13:06

沒開發(fā)票,也要這樣做嗎?還有按摩小姐的提成、工資 呢怎么做賬啊
?

廖君老師 解答

2024-09-01 13:17

您好,是的,我們送客戶么,視同銷售是實際服務實現(xiàn)時
借:主營業(yè)務成本-工資  貸:應付職工薪酬-工資

槐花飄香 追問

2024-09-01 13:28

老師,充值是只有電腦端收銀的小票就可以記銷售費用了嗎

廖君老師 解答

2024-09-01 13:31

您好,可以的,沒有發(fā)票我們在年度匯繳時納稅調增就可以了

槐花飄香 追問

2024-09-01 13:52

老師,多繳納所得稅是嗎?

廖君老師 解答

2024-09-01 13:53

您好,也沒有多繳,因為我們會計利潤把這個金額減了,現(xiàn)在加上,相當于沒有發(fā)生過

槐花飄香 追問

2024-09-01 13:54

老師,我們公司在抖音和其他平臺上放了廣告收到訂單怎么入賬?

廖君老師 解答

2024-09-01 13:55

您好,這些訂單來實際消費了才入我們賬哦,

槐花飄香 追問

2024-09-01 13:57

那能不能有什么辦法做成本,合理合法的規(guī)避掉

槐花飄香 追問

2024-09-01 13:58

老師,可是抖音平臺的錢已經打在公司的賬戶上了,是做入來款還是預收賬款?

廖君老師 解答

2024-09-01 14:01

您好,不可以的, 無票的成本費用就是不能稅前扣除嘛
2.收到錢還沒有來消費,記預收,不確認收入

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您好,借;銷售費用-業(yè)務招待費 4500,貸:預收賬款 4500。 實際消費時, 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2024-09-01 13:01:15
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,這個為什么不一致 是因為有贈送的嗎?
2024-09-24 13:27:02
借;銀行存款 10000 銷售費用 800 貸;預收賬款 10800
2017-11-06 20:30:00
借銀行3000 貸:預收賬款3000 借:預收賬款3000貸:收入2000 貸現(xiàn)金1000
2015-06-10 15:53:11
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