
今年匯算“納稅調(diào)整表”招待費(fèi)這一欄只有帳載金額可以改,后面的稅收金額和調(diào)增金額都不能改,我入賬的金額大于收入×千分之五,可按表格上自動(dòng)生成的情況是就調(diào)增了入賬的40%,并沒有考慮收入的千分之五,那么我這部分差額去哪里調(diào)呢
答: 您好,因?yàn)槎愂战痤~是收入的千分之五和招待費(fèi)金額的60%,那個(gè)小按哪個(gè)稅前扣除,并不是按單一的計(jì)算金額扣除的,所以系統(tǒng)自動(dòng)生成的調(diào)整金額,就按這個(gè)金額處理就行了,不需要再調(diào)整處理了。
老師,a105000這個(gè)表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,里的業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅收金額那行是不是本年沒有營(yíng)業(yè)收入,就沒得抵扣發(fā)生額的百分之60或收入的千分之五,就是就是賬載金額和調(diào)增金額一樣?
答: 是的,你的理解是對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
業(yè)所得稅A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅收金額是按照收入五分之五收入60%填寫嗎? 也就是:帳載金額-稅收金額=調(diào)增金額(調(diào)減金額)
答: 你好,你業(yè)務(wù)招待費(fèi)和銷售收入分別是多少

