
招待費入賬時按實際發(fā)生額的60%記賬,總金額沒有超過銷售的千分之五,年度匯算時不用調增,那么我在所得稅年度匯算和財務報表中招待費那欄還需要填寫金額嗎?
答: 招待費是按照實際發(fā)生額進行記賬的,按收入的千分之五,與實際發(fā)生額的60%取最小值在稅前列支。對于實際發(fā)生金額與列支金額的差異,屬于調增事項
業(yè)務招待費發(fā)生額為10422元,收入為1166424.09元,所得稅年報申報表的業(yè)務招待費如何填列
答: 你好 業(yè)務招待費賬載金額=10422元,稅收金額=1166424.09*千分之5,納稅調增=10422—1166424.09*千分之5
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年企業(yè)所得稅年報表中期間費用業(yè)務招待費的填報問題1. 公司發(fā)生業(yè)務招待費20000元:分別在管理費用15000元和銷售費用中5000元。2017年度納稅申報表中期間費用明細表也是分別填列的。2. 但是財務報表年報中:利潤表的業(yè)務招待費在管理費用中填報15000元,銷售費用中沒有業(yè)務招待費無法填列。3. 財務報表中的業(yè)務招待費15000元與企業(yè)所得稅年報表中期間費用的業(yè)務招待費合計20000元數(shù)據不一致,有關系嗎?
答: 沒有關系的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
匯算清繳業(yè)務招待費調整,調整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準則。是不是業(yè)務招待費調整光在企業(yè)年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。
匯算清繳業(yè)務招待費調整,調整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準則。是不是業(yè)務招待費調整光在企業(yè)年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。
業(yè)務招待費在發(fā)生時計入什么科目?為什么有業(yè)務招待費發(fā)生的企業(yè),在所得稅匯算清繳時要調增應納稅所得額?招待費不是費用嗎?


〃盛夏草帽ぐ 追問
2020-05-15 10:28
江老師 解答
2020-05-15 10:29
〃盛夏草帽ぐ 追問
2020-05-15 10:32
〃盛夏草帽ぐ 追問
2020-05-15 10:32
江老師 解答
2020-05-15 10:33