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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-05-15 13:47

首先沖銷之前轉(zhuǎn)出的金額,然后根據(jù)紅字發(fā)票重新轉(zhuǎn)出。

微笑 追問

2018-05-15 13:58

開回紅字發(fā)票,借庫存,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付款這是紅字金額,,藍(lán)字發(fā)票我按照正常購入入的,借庫存,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付款是藍(lán)字,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是藍(lán)字這樣做,體現(xiàn)的是欠稅

微笑 追問

2018-05-15 13:59

老師你看我哪步錯(cuò)了

方亮老師 解答

2018-05-15 14:01

轉(zhuǎn)出的金額需要沖銷。

微笑 追問

2018-05-15 14:05

借庫存,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅字和藍(lán)字嗎

方亮老師 解答

2018-05-15 14:13

您第三步錯(cuò)誤,沖銷分錄如下: 
借:庫存商品(紅字) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)

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首先沖銷之前轉(zhuǎn)出的金額,然后根據(jù)紅字發(fā)票重新轉(zhuǎn)出。
2018-05-15 13:47:34
你好 先用紅字發(fā)票,把7月的憑證沖回,再用正確的發(fā)票入賬
2018-09-06 13:36:27
你好 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-07-29 09:17:46
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) -431銀行500 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出68.96,之后按發(fā)票重新做借管理費(fèi)用431.進(jìn)項(xiàng)是68.96.貸,銀存500
2019-12-17 15:57:57
這個(gè)月您就要在賬務(wù)中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。 借:原材料或XX費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-07-30 09:29:57
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