老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉出,月末怎么做結轉 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調整,月末再結轉到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老板個人買的房及車,公司代付的首付以及每月的月供,賬務怎么處理風險最小
答: 你好!這個你當借款給老板
我們公司有老板私戶卡,一般資金首付通過該私戶想問下,我嗯從公戶轉錢到老板私戶可以嗎有什么風險嗎
答: 你好,對公戶轉到股東應該作為對股東的借款,如果超過一個會計年度不歸還視為分紅需要繳納個稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司分期付款買鍋爐設備。首付款30%,剩下的每個月月供給銀行還。我們怎么做賬呢?
答: 你正常按照你的購買價款放到你的固定資產(chǎn),沒有付的錢,放在長期應付款后面分期支付就可以。

