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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-08 19:53

你好   
購進 借;庫存商品   應(yīng)交稅費(進項稅額) 100   貸;銀行存款等科目 
銷售  借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 120 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
在有應(yīng)納稅額的月份才需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的

whsihj 追問

2018-05-08 20:05

如果進項累計大于銷項的月份做了結(jié)轉(zhuǎn),有什么影響?

鄒老師 解答

2018-05-08 20:07

你好,需要把不應(yīng)當結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖銷才是的

whsihj 追問

2018-05-08 20:11

理由是什么啊?_?

鄒老師 解答

2018-05-08 20:11

你好,因為在沒有應(yīng)納稅額的情況下是不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)了當然就需要沖銷的

whsihj 追問

2018-05-08 20:36

進項一直大于銷項,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

鄒老師 解答

2018-05-08 21:13

你好,如果每個月都是進項大于銷項,是一直不需要結(jié)轉(zhuǎn),年底也是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好 購進 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額) 100 貸;銀行存款等科目 銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 120 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 在有應(yīng)納稅額的月份才需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-05-08 19:53:14
要交稅的話,你要結(jié)轉(zhuǎn)要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金~未交增值稅 實際繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅金~未交增值稅 貸:銀行存款
2018-09-17 15:12:56
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 這里只要結(jié)轉(zhuǎn)差額就可以的?
2020-12-03 12:36:56
?你好;? ??參考附件的資料來做賬? ?
2022-06-13 15:41:42
是的進項稅計入成本的,銷項稅計入應(yīng)交稅費繳稅啊 借:應(yīng)交稅費貸:營業(yè)外收入
2017-11-16 09:10:00
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