我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

購進貨物,有進項稅100,銷售貨物,銷項120,應(yīng)交增值稅20,怎么做分錄?每個月都需要把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好 購進 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額) 100 貸;銀行存款等科目 銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 120 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 在有應(yīng)納稅額的月份才需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
購進貨物借:應(yīng)交稅金~增值稅~進項 銷售貨物貸:應(yīng)交稅費~增值稅~銷項,若果銷項大于進項,需要交稅,月底需要再怎么做賬,包括繳納稅金時怎么做賬
答: 要交稅的話,你要結(jié)轉(zhuǎn)要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金~未交增值稅 實際繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅金~未交增值稅 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人銷售貨物的銷項和購進貨物的進項怎么結(jié)轉(zhuǎn)?本月銷項稅額8000,進項稅額7500,這個要交的500的稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?本月銷項稅額8000,進項稅額9500,但我只勾選了7500,這種情況下又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: ?你好;? ??參考附件的資料來做賬? ?


whsihj 追問
2018-05-08 20:05
鄒老師 解答
2018-05-08 20:07
whsihj 追問
2018-05-08 20:11
鄒老師 解答
2018-05-08 20:11
whsihj 追問
2018-05-08 20:36
鄒老師 解答
2018-05-08 21:13