国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-07 13:42

可以作為實收資本處理,先計入其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)入實收資本

沒有快樂了 追問

2018-05-07 15:59

是這樣做分錄嗎老師?憑票入賬的時候  借:管理費用 貸其他應(yīng)付款-股東;然后把這筆款轉(zhuǎn)回給股東  借:其他應(yīng)付款-股東,貸:銀行存款     然后股東再作為投資款打入銀行  借:銀行存款  貸:實收資本-股東

江老師 解答

2018-05-07 16:02

也可以按你這種操作方式 
也可以有簡單的 
一、借:費用類科目(如管理費用) 
貸:其他應(yīng)付款——XX股東 
二、股東寫個委托書,同意將其他應(yīng)付款多少金額轉(zhuǎn)實收資本 
借:其他應(yīng)付款——XX股東 
貸:實收資本——XX股東

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以作為實收資本處理,先計入其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)入實收資本
2018-05-07 13:42:09
你好 ; 借管理費用-開辦費 貸其他應(yīng)付款-股東
2021-12-27 12:58:56
您好 股東實際墊付5萬啊
2021-06-12 20:57:22
你好 公戶轉(zhuǎn)款或者取現(xiàn)還給老板 但是你賬上要掛其他應(yīng)付款 才行
2019-07-02 17:45:44
你好,可以當月的,可以的。
2021-06-18 10:18:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...