增值稅申報進項大于銷項是填負數(shù)嗎?還是要轉(zhuǎn)出啊?
我們正微笑
于2018-05-05 09:06 發(fā)布 ??975次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,進項按進項稅額填寫,銷項按銷項稅額填寫,大于說明有留抵稅額,不需要轉(zhuǎn)出的,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
2018-05-05 09:06:58

你好,按0填寫的
2018-01-11 15:38:06

你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅 。如果你是銷項大于了進項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23

你好,計入附表二的進項稅額欄次
進項稅額按正數(shù)進項發(fā)票減去負數(shù)進項發(fā)票稅額填寫
是進項稅額負數(shù),不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-11 08:33:26

您好,這種情況聯(lián)系。稅務局后再處理。
2022-02-09 08:56:29
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