
進(jìn)項稅大于銷項稅,申報附加稅是的增值稅是填零呢,還是填負(fù)數(shù)?
答: 你好,按0填寫的
增值稅申報進(jìn)項大于銷項是填負(fù)數(shù)嗎?還是要轉(zhuǎn)出啊?
答: 你好,進(jìn)項按進(jìn)項稅額填寫,銷項按銷項稅額填寫,大于說明有留抵稅額,不需要轉(zhuǎn)出的,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)賬稅多,那么申報增值稅的時候是零申報,還是把負(fù)的增值稅填進(jìn)去,附加稅是零申報,還是填負(fù)的進(jìn)去???
答: 你認(rèn)證了嗎?進(jìn)項稅額認(rèn)證就填寫附表2,會自動留底,附加稅按0申報就可以。


她說。 追問
2018-01-11 15:44
鄒老師 解答
2018-01-11 15:44