咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估,您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時做賬的時 問
1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸:管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借:庫存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師,我問下,24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩 問
你好,當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個問題,困擾我好久了 問
你好,你是有什么問題? 答
老師,我想問下,現(xiàn)金流的選項(xiàng),收到投資款,是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

我們公司特聘了 一個專家 6月份開始入職 但是專家么肯定是不上班的 就是給點(diǎn)指導(dǎo)意見啥的 社保之類的都不用我們 上, 就拿個稅后工資 固定的 這個我們怎么能直接把這錢打到專家的卡號上面呢 而且 任職是長期的 我們是否能以工資的形式進(jìn)行發(fā)放 ?
答: 你好,不可以,應(yīng)當(dāng)按勞務(wù)處理,對方開發(fā)票,你按扣除預(yù)扣所得稅
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果我們申請農(nóng)民工專用戶的話,那就是我們是乙方單位,我們是做工程的,內(nèi)甲方單位就是給我們乙方單位付工資的時候,他只能付到農(nóng)民工專用戶上,他付不到我們那個基本戶上,另外呢就是農(nóng)民工專用戶附上去之后,然后發(fā)工資是勞務(wù)公司幫我們發(fā)放的勞務(wù)公司呢,發(fā)放完之后給我們就是開發(fā)票,他不是開我們單位嘛,然后這個資金流沒有從我們基本戶上走,那這個怎么辦呢?
答: 你好! 沒有影響的 代發(fā)工資做分錄: 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款…甲(抵減工程款)





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