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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-04 17:33

我們是小規(guī)模的企業(yè) 雖科目不多  數(shù)據(jù)之類的 很簡單 但是資產(chǎn)負(fù)債表格里面數(shù)據(jù)都是錯誤的 今年能調(diào)整過來嗎

鄒老師 解答

2018-05-04 17:33

你好,你可以在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時候做調(diào)整分錄調(diào)整到正確的,之前錯誤的就不去做修改

Luck Fairy 追問

2018-05-04 17:34

您說這個季度填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候 直接按照期末正確的余額填寫是嗎?以前的沒有辦法修改了 也不用修改了嗎?

鄒老師 解答

2018-05-04 17:36

你好,是的,在這個月做相應(yīng)調(diào)整分錄,然后編制正確的報表

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你好,你可以在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時候做調(diào)整分錄調(diào)整到正確的,之前錯誤的就不去做修改
2018-05-04 17:33:30
以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時,會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時,會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
是不是你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致?
2021-10-11 14:03:35
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