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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-05-04 10:28

你好,月末要結轉(zhuǎn),我貸方一般入的是營業(yè)外收入,

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相關問題討論
您好 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 借 應交稅費~應交增值稅~減免稅款 貸 管理費用
2019-05-11 16:57:00
你好,月末要結轉(zhuǎn),我貸方一般入的是營業(yè)外收入,
2018-05-04 10:28:02
你好,1月申報的沒錯,但分錄寫錯了,應該是借:管理費用-辦公費 貸;銀行存款 2月有稅款且大于維護費,這個分錄才能做,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款 ) 貸:營業(yè)外收入
2018-03-12 15:07:52
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費~應交增值稅(減免稅額280
2020-02-23 21:16:42
你好,是的,這個是不需要認證,而且可以全額抵扣增值稅應納稅額的
2018-07-03 15:43:22
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