
工商年檢的納稅總額是全年所有稅種繳納的稅款金額,那這個金額是填計(jì)提數(shù),還是實(shí)際繳納的數(shù),比如增值稅,我12月份顯示是貸方金額2500元,我是在次年1月份才繳納的稅款,那這筆2500元要包括在工商年檢的納稅總額里面嗎?
答: 你好,是1-12月份實(shí)際繳納的金額,而不是計(jì)提金額 次年1月份繳納是不包括的
企業(yè)所得稅,增值稅的計(jì)提與繳納怎么做賬?應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)的余額是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果在納稅申報時已調(diào)增應(yīng)納稅所得額,轉(zhuǎn)回的減值準(zhǔn)備應(yīng)允許企業(yè)進(jìn)行納稅調(diào)整,即原計(jì)提減值準(zhǔn)備時已調(diào)增應(yīng)納稅所得額的部分,在轉(zhuǎn)回時,因價值恢復(fù)而增加當(dāng)期利潤總額的金額,不計(jì)入恢復(fù)當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額。沒明白
答: 這個就是調(diào)整納稅的


潁川 追問
2018-05-03 15:24
鄒老師 解答
2018-05-03 15:27