我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

我們公司是研發(fā)服務(wù) 去年有銷售貨物還是在國稅代開的專票 填寫匯算清繳表格的時候 收入是把研發(fā)和貨物銷售的都填寫到“其他”里,還是研發(fā)填“其他”,貨物銷售填寫到貨物銷售收入那欄目里??
答: 您好,根據(jù)公司主營應(yīng)把銷售貨物填入其他。
我們收入是9%稅率開票的建筑服務(wù)機械租賃,那匯算清繳收入A101010表的銷售收入填在哪個收入呢?是建造合同收入還是提供勞務(wù)收入呢?
答: 您好,是按勞務(wù)填寫即可
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年度公司銷售收入少報了,能在匯算清繳時候把無票的那部分收入在補報嗎
答: 原來沒報就匯算補申報的
我們老板把2016年代開的專票今天才給我,之前我沒有記入收入,現(xiàn)在要匯算清繳,我把收入調(diào)增就可以了嚒?
我2018年的銷售額多確認了一萬多的收入,現(xiàn)在匯算清繳填正確的數(shù)據(jù)還是填18年年末那個錯誤的數(shù)據(jù)
我2018年的銷售額多確認了一萬多的收入,現(xiàn)在匯算清繳填正確的數(shù)據(jù)還是填18年年末那個錯誤的數(shù)據(jù)
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開發(fā)票銷售收入,要不要算到企業(yè)所得稅匯算清繳營業(yè)收入里

