
上個(gè)月做了兩張專票未認(rèn)證,這月做紅字沖完,在正常做賬出現(xiàn)了管理費(fèi)用的余額在貸方,這是要怎么辦。
答: 你好,管理費(fèi)用發(fā)生計(jì)入借方,你沖銷當(dāng)然是在貸方的
上月一張專票,誤做普票做了,這月吧那張憑證紅沖了,現(xiàn)在認(rèn)證現(xiàn)在做帳可以么?還是怎么處理
答: 你認(rèn)證,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)借費(fèi)用負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在 做錯(cuò)了一張 單 子 , 但是 做完了 他是上個(gè)月的, 這個(gè)月才發(fā)現(xiàn) , 我給他正常沖銷了 , 但是有人告訴我 不對 還要 紅字沖銷
答: 你好,是1月份的嗎。你怎么正常沖銷的。


暖暖 追問
2018-05-02 10:04
鄒老師 解答
2018-05-02 10:07