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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-02 09:44

你好,管理費(fèi)用發(fā)生計(jì)入借方,你沖銷當(dāng)然是在貸方的

暖暖 追問

2018-05-02 10:04

老師那我的就沒錯(cuò),主要看月底結(jié)轉(zhuǎn)了怎么還有余額?還以為哪里做錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-05-02 10:07

你好,是否有錯(cuò)誤需要看明細(xì)賬期末余額是否有金額

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你好,管理費(fèi)用發(fā)生計(jì)入借方,你沖銷當(dāng)然是在貸方的
2018-05-02 09:44:23
你認(rèn)證,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)借費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-05 15:23:23
您好,需要將專票先認(rèn)證,再在系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-14 14:15:34
你好,是1月份的嗎。你怎么正常沖銷的。
2019-02-14 09:20:23
你好,把藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證理解紅字就可以。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2020-04-20 14:17:01
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