你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

比如醫(yī)療本月核定繳費是1萬,但是用待轉(zhuǎn)金抵扣了4000,最終交了6千,那你說賬里面怎么處理呢?社保里面有個待轉(zhuǎn)金,假設(shè)你單位這個月應該繳1萬元的社會保險費,并且足額繳納了的話,社會保險根據(jù)規(guī)定比例會進行分賬處理,即其中多少進入賬戶,多少進入統(tǒng)籌。但你單位只繳了8000元,則社會保險沒有辦法進行分賬,就會把這筆錢先存到你單位在社保的一個待轉(zhuǎn)(等待轉(zhuǎn)移的意思)賬戶上,這筆錢也就叫待轉(zhuǎn)金?;蛘哒f不考慮待轉(zhuǎn)金我們計提了13000多 那么我們應該扣13000多 結(jié)果扣了10000多一點這種情況怎么做賬?
答: 1、同學做賬應該按照應繳納來做賬 借:管理費用等 其他應收款-員工個人部分社保 貸:應付職工薪酬-社會保險費 2、如果沒有全部繳納,理論應該補繳納,不應該存在大量的待轉(zhuǎn)金的
公司交的社會保險費怎么入賬
答: 借 應付職工薪酬 其他應收款 貸 存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司收到社會保險中心,用途:社保發(fā)放,這個要怎么入賬?
答: 您好!這個借銀行存款 貸管理費用-社保費


酷酷的抽屜 追問
2024-06-18 12:03
宋生老師 解答
2024-06-18 12:09
酷酷的抽屜 追問
2024-06-18 12:10
宋生老師 解答
2024-06-18 13:12