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bU ╭?、習(xí)慣的寂寞
于2018-04-28 15:31 發(fā)布 ??4126次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-04-28 15:31
你好,是一般納稅人的增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎
bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問
2018-04-28 15:32
是的
鄒老師 解答
2018-04-28 15:34
你好 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 金額=銷項稅額——進項稅額
2018-04-28 15:35
增值稅的稅基等于銷項減進項嗎?
2018-04-28 15:36
你好,稅基是收入 計算方法是銷項稅額減去進項稅額
2018-04-28 15:46
不明白,稅基是收入?計算方法又是什么意思
2018-04-28 15:47
你好,稅基就是稅法規(guī)定 的計算稅款的基數(shù) 這個不是如何計算的問題,而是需要知道稅法規(guī)定 比如增值稅小規(guī)模按不含稅收入計算 購銷合同印花稅按合同金額計算 這里的收入,合同金額就是稅基
2018-04-28 15:53
我說的是這個表格里的這幾項應(yīng)該怎么填,數(shù)據(jù)從哪里提取
2018-04-28 15:56
你好,增值稅稅基是不含稅收入 教育費附加,地方教育費附加稅基是收入 印花稅稅基是相應(yīng)合同金額
2018-04-28 16:01
不含稅收入是指那些金額 在科目余額表中怎么找
2018-04-28 16:03
你好,就是你賬面的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入金額 就是你余額表的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額
2018-04-28 16:05
主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額=增值稅的不含稅收入?
2018-04-28 16:07
你好,是的,是這樣計算不含稅收入金額
2018-04-28 16:10
那其他附加稅的呢
2018-04-28 16:12
我知道印花稅的怎么算了現(xiàn)在,印花稅的和增值稅的稅基一樣嗎
2018-04-28 16:14
你好 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 印花稅不同稅目稅基是不同的 與增值稅稅基是不同的
2018-04-28 16:18
我現(xiàn)在還是不知道增值稅怎么算,還有附加稅的稅基
2018-04-28 16:19
你好,小規(guī)模根據(jù)收入*3%計算 一般納稅人根據(jù)消息稅額減去進項稅額的差額計算 附加稅稅基就是 實際繳納的增值稅,消費稅
2018-04-28 16:25
一般納稅人的增值稅=銷項-進項(要不要除以1+0.17),附加稅的稅基等于增值稅?
2018-04-28 16:27
你好,銷項,進項都是指稅額,不需要除以1.17的 附加稅稅基就是實際繳納的 增值稅,消費稅
2018-04-28 16:29
也就是增值稅就是那個銷項-進項的稅額對嗎?
2018-04-28 16:30
你好,是的,是這樣計算的
2018-04-28 16:31
可是我核對前幾個月的金額,好像不對的
2018-04-28 16:33
你好,不對的地方是?你能把你不對月份的數(shù)據(jù)提供一下嗎
2018-04-28 16:34
就拿這個月的科目余額表說,是取那兩個數(shù)據(jù),你幫忙寫一下,謝謝
2018-04-28 16:43
是不是科目余額表中銷項的本期貸方金額-科目余額表中進項本期借方金額=本月增值稅?
2018-04-28 16:51
老師在嗎
2018-04-28 17:07
你好,是余額表的銷項稅額累計貸方減去進項稅額的累計借方
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計提土地增值稅是預(yù)收款減去增值稅后的金額計提;還是預(yù)收款金額計提?
答: 你好,按應(yīng)納土地增值稅金額計提
每月計提增值稅那個金額怎么算
答: 您好 每月計提增值稅那個金額=銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問企業(yè)當(dāng)月計提當(dāng)月的增值稅及附加按照什么金額計提呢?
答: 附加稅按照需要繳納的增值稅計提的
增值稅即征即退的金額一般是在什么時候計提?
討論
增值稅怎么計提,那個金額怎么算
公司預(yù)交了稅款,那計提附加稅的時候計提的金額按應(yīng)交增值稅的稅額減掉預(yù)交增值稅的稅額后的金額計提還是怎么算呢
每月計提的增值稅的金額是按開票總金額還是按開票總金額3%的稅額
老師我們公司有10%加計抵減計提增值稅的時候分錄怎么做要把加計抵減的金額計提嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
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2018-04-28 17:07