老師你好,我想問(wèn)一下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問(wèn)
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個(gè)里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購(gòu)進(jìn)新窗簾,幾個(gè)辦公室的窗簾合起來(lái)共 問(wèn)
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開(kāi)3%勞 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問(wèn)
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

老師,你好。貿(mào)易企業(yè)5月份銷售5萬(wàn)元,0稅率。5月收到采購(gòu)發(fā)票金額2萬(wàn)元,稅率2千元。在6月申報(bào)增值稅時(shí),附表二進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么填?(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票6月已做退抵稅類勾選)
答: 你好,附表二,26~28還有35欄里面都是填寫(xiě)2000。
老師,你好。貿(mào)易企業(yè)5月份銷售5萬(wàn)元,0稅率。5月收到采購(gòu)發(fā)票金額2萬(wàn)元,稅率2千元。在6月申報(bào)增值稅時(shí),附表二進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么填?
答: 你好,選擇了退稅勾選嗎?如果是的話,26~28還有35都是填寫(xiě)2000。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一家外貿(mào)企業(yè),本月只有一票出口,對(duì)應(yīng)采購(gòu)發(fā)票一張,發(fā)票已認(rèn)證,在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),需要填寫(xiě)附表一,附表二和主表,附表一需要把出口銷售額填寫(xiě)在第四大項(xiàng)的第18欄第3列,附表二需要把已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅填列在第三大項(xiàng)的26,27,28欄,這三欄都填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的銷售額和稅額,填寫(xiě)一樣的數(shù)據(jù)么?征退稅的差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要填在什么位置?主表需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅么?
答: 你好,只要填在26欄里就可以了,
外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。增值稅申報(bào)時(shí)關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么填寫(xiě),才能保證不影響退稅。
每月的增值稅申報(bào),是指對(duì)開(kāi)票收入的銷項(xiàng)和采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)差額征稅嗎?
外貿(mào)企業(yè),11月份勾選退稅發(fā)票認(rèn)證,是否要在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里采集進(jìn)項(xiàng)稅


6班 Ponyo 追問(wèn)
2024-06-11 09:41
郭老師 解答
2024-06-11 09:41
6班 Ponyo 追問(wèn)
2024-06-11 09:42
郭老師 解答
2024-06-11 09:44