我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

公司上月有無票收入,在這個月已經開出了上月的無票收入的發(fā)票,這個月報稅時我要怎么處理?在國稅網要怎么報稅呢?
答: 您好,對小規(guī)模納稅人來說,就不報收入了。對一般納稅人來說,在無票收入欄填寫負數,開發(fā)票欄填寫正數即可。
上個月收到款的時候已經做了無票收入申報,但是這個月又開了發(fā)票,增值稅要怎么報呢
答: 你好,本月按開票的正常申報,并在無票收入那里填報負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司上月有銷售,但是上月沒開發(fā)票。這個月開。報稅時,已經按照無票收入,入賬并申報稅。這個月開票了,等報稅時候,我要沖銷上月的無票收入吧? 就是在增值稅附表一 第五、六列,手動填寫上月無票收入的負數 就行了吧?這樣就沖銷了吧?
答: 是的,是這樣的,但是如果這個月開票收入小于沖紅金額也就是合計收入紅字金額的化自己不能申報的,需要去稅局申報
老師 我們在上個月有無票收入,上個月已經報稅,并進行賬務處理,但是這個月客戶突然又要我們開票,我們在這個月申報增值稅是在無票收入填寫負數申報,賬務上我們需要沖銷之前的無票收入和成本結轉嗎
老師 我們在上個月有無票收入,上個月已經報稅,并進行賬務處理,但是這個月客戶突然又要我們開票,我們在這個月申報增值稅是在無票收入填寫負數申報,賬務上我們需要沖銷之前的無票收入和成本結轉嗎
如果上個月開錯了發(fā)票,開成無稅率的了,這個月才發(fā)現(xiàn),那申報表上要怎么填寫稅呢,是填無票收入申報,然后這個月再沖掉無票收入上個月的那張錯票么?

