老師好,2022年我們給客戶開了一批發(fā)票,因為數(shù)量問題,現(xiàn)在要紅沖了再重新開,紅沖的那批發(fā)票(對方已經(jīng)入賬和抵扣),對方是不是要把發(fā)票退回來給我?
妮子
于2024-05-29 15:19 發(fā)布 ??390次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-05-29 15:19
你好,抵扣了,不需要退回。
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同學(xué)好,需要補做一筆上月的發(fā)票,再做一筆本月的紅字發(fā)票,
2020-04-08 14:04:35

同學(xué)你好如果你公司已經(jīng)認證,你這邊開紅字通知單給供應(yīng)商開具紅字發(fā)票
2020-05-25 11:35:30

你好,紅沖發(fā)票需要蓋章,第一聯(lián)購買方自己留著,其他的給銷售方。根據(jù)稅法規(guī)定,已經(jīng)入帳的普通銷售發(fā)票需要作廢的,應(yīng)當(dāng)收回原發(fā)票的發(fā)票聯(lián),注明“作廢”字樣;按照該發(fā)票內(nèi)容以紅字開具一張新的發(fā)票,并注明“沖回**號發(fā)票”等字樣;原發(fā)票的發(fā)票聯(lián)附于該紅字發(fā)票后,且該紅字發(fā)票除記帳聯(lián)以外的其他聯(lián)次不得撕下;該紅字發(fā)票的記帳聯(lián)作為沖銷原已入帳的銷售業(yè)務(wù)的憑據(jù),據(jù)以入帳并抵減當(dāng)期應(yīng)交的銷項稅額。
2019-10-30 12:55:37

可能前面由其他老師接手了這個問題,不好意思
你想問的問題具體是?
2016-01-28 17:54:30

你好,購買方做之前入賬的相反分錄
借:銀行存款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-12-17 14:01:53
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妮子 追問
2024-05-29 15:40
郭老師 解答
2024-05-29 15:43