老師,新建賬套,金蝶軟件科目初始數(shù)據(jù),本年累計借方 問
資產(chǎn)負債表科目是錄入,年初余額 ,本年累計的借方,貸方發(fā)生額,期末余額 利潤表項目錄入 本年累計的借方,貸方發(fā)生額 答
老師好,員工離職了,在個稅APP想要查他的身份證號碼 問
您好,在信息采集里面,你點了非正常這里面也有的 答
請教一個轉(zhuǎn)讓專利權(quán)(專利所有權(quán))給其他公司業(yè)務(wù) 問
同學你好,由于前期專利成本已全部費用化,賬面無 “無形資產(chǎn)” 余額,因此轉(zhuǎn)讓時無需 “結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)成本”,僅需按 “銷售無形資產(chǎn)” 核算收入和稅費;開票時重點備注專利號證明業(yè)務(wù)真實性,無需強制評估;選擇優(yōu)惠稅率(小規(guī)模 1%、一般納稅人簡易計稅)降低稅費,實現(xiàn) “合規(guī) %2B 無額外費用” 的目標。 答
老師您好初建 賬套可以修改嗎 問
已經(jīng)建好的賬套不能修改 答
老師,我們公司是做定制化的嵌入式軟件開發(fā),我們簽 問
你好,這個你最終如果是會申請專利,就建議做研發(fā)支出。 答

同一家供應商這對不同的項目出現(xiàn)了應付賬款和預付賬款余額,怎么調(diào)整合并?
答: 你好,可以做這個沖銷分錄 借;應付賬款 貸;預付賬款
今天錄賬發(fā)現(xiàn)同一個供應商在應付賬款和預付賬款里分別有明細,而且應付賬款里是貸方余額是負數(shù),預付賬款里是借方余額是負數(shù),我現(xiàn)在想把這家供應商調(diào)整到一個科目里核算,因為之前是代賬公司做賬,我也不知道怎么兩個科目都去核算同一家了,現(xiàn)在我這邊如何做調(diào)整,調(diào)整分錄怎么填寫,而且這兩個科目的余額數(shù)據(jù)是一樣的
答: 你好 借 預付賬款 正數(shù) 貸 應付賬款 正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在金蝶軟件里怎么看欠某個供應商多少錢,對于同時有預付賬款和應付賬款的同一個供應商 是要同時看預付賬款和應付賬款明細賬的合計余額嗎,還是只需要看應付賬款的余額?
答: 你好同學 對的,必須是看預付加應付的總和算出來的錢,我做往來時一般不計預收預付,全用應收應付,否則容易出錯。 同學,我這么說你明白嗎?懂了記得點結(jié)束并好評喲。
老師~想咨詢下賬上同一家供應商,財務(wù)做賬了設(shè)了應付賬款,又設(shè)了預付賬款,兩個科目都有余額,那我怎么調(diào)整這個賬到一個科目,摘要要怎么寫呢
老師應收賬款和應付賬款上都掛了同一個供應商,應收賬款余額129653.96,應付賬款余額1872元,可以合并嗎?分錄怎么寫?
老師,我看到一筆應收款余額在貸方1000塊錢,同時還有一筆應付賬款余額在借方800。對應的都是同一家供應商,這種賬應該通過什么科目調(diào)整,怎么調(diào)整,會計分錄怎么做


瓜牛 追問
2018-04-18 11:37
鄒老師 解答
2018-04-18 11:38
瓜牛 追問
2018-04-18 11:46
瓜牛 追問
2018-04-18 11:47
鄒老師 解答
2018-04-18 11:48
瓜牛 追問
2018-04-18 11:58
鄒老師 解答
2018-04-18 12:47