
老師,我看到一筆應(yīng)收款余額在貸方1000塊錢,同時還有一筆應(yīng)付賬款余額在借方800。對應(yīng)的都是同一家供應(yīng)商,這種賬應(yīng)該通過什么科目調(diào)整,怎么調(diào)整,會計分錄怎么做
答: 你好,兩個對沖就可以借應(yīng)收賬款800,帶應(yīng)付賬款800。
老師 你好,之前年度應(yīng)付賬款余款應(yīng)該是3萬,建賬時入了5萬,那現(xiàn)在會計分錄如何做,如保調(diào)回這個供應(yīng)商的賬,建賬時沒有銷售這個供應(yīng)商已付款的賬,老師 這個供應(yīng)商建賬前已付了2萬, 但建賬時沒有銷到賬,仍掛了5萬,那如何做會計發(fā)錄,謝謝
答: 你好 出一個往來核對明細對賬單 然后跟客戶對賬 把之前轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)款單等資料做附件 然后寫清楚說明 內(nèi)部審批單 領(lǐng)導(dǎo)簽字 調(diào)整你的應(yīng)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司是中間方,若供應(yīng)商直接開票給客戶,由我們公司代收代付款,我們公司會計分錄咋寫了?
答: 需要簽訂3方協(xié)議,你公司收到款之后,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款,款代付出去后,借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款。


快樂的雍大個兒 追問
2020-04-10 18:11
郭老師 解答
2020-04-10 18:13