
老師,請問下我們的供應商也是我們的客戶,在做供應商的時候做的應付賬款,那我們賣貨給他是做應收賬款-某供應商,還是直接用應付賬款呢?分錄怎么做呢
答: 你好 一個公司的不同業(yè)務需要分開核算 也就是和其他正常交易一樣分別確認應收和應付
老師應收賬款和應付賬款上都掛了同一個供應商,應收賬款余額129653.96,應付賬款余額1872元,可以合并嗎?分錄怎么寫?
答: 不可以合并 兩項不同的業(yè)務 分開確認債權和債務
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在要調應收和應付的賬,1、應收賬款,客戶余額是3000,我們的余額是2000,以客戶的余額為準調賬,2、我們的余額是5000,客戶的余額是6000,以我們的為準調賬3、應付賬款,我們的余額是4000,供應商的余額是2000,以我們的為準調整賬目。4、我們的余額是7000。供應商的余額是9000,以供應商的余額為準調整賬目。以上四種情況調賬分錄怎么做呀?
答: 你好,這些你方余額與對方余額不一致是記賬錯誤,還是什么原因造成的?
老師,我不明白,比如應付賬款貸方給供應商6萬,供應商又向我們買商品兩萬就應收賬款2萬,我們最后實際付4萬給供應商,這個應收應付要做同一個科目,分錄要怎么寫?
客戶的應收賬款,客戶直接在供應商的卡機上刷卡,算付給供應商應付賬款里的一部分錢,這個怎么做分錄呀!供應商的款是上月的,這個月結
請問內賬中,因質量問題客戶扣重300公斤,相應應收賬款也扣減,我們由這重量再扣減供應商重量及應付賬款,請問之間怎么做分錄呢?業(yè)務關系發(fā)生在上月,本月處理應收應付賬款
老師,我公司有個客戶,即是客戶又是供應商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應的原材料款,該怎樣做分錄?應收賬款和應付賬款可以對沖么?

