
老師,我不明白,比如應付賬款貸方給供應商6萬,供應商又向我們買商品兩萬就應收賬款2萬,我們最后實際付4萬給供應商,這個應收應付要做同一個科目,分錄要怎么寫?
答: 首先你向供應商購買是 借:庫存商品 貸:應付賬款6萬 你向供應商銷售是 借,應收帳款 貸:營業(yè)收入 各按各的核算
老師,請問下我們的供應商也是我們的客戶,在做供應商的時候做的應付賬款,那我們賣貨給他是做應收賬款-某供應商,還是直接用應付賬款呢?分錄怎么做呢
答: 你好 一個公司的不同業(yè)務需要分開核算 也就是和其他正常交易一樣分別確認應收和應付
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司跟供應商互為購銷關系,應收賬款借方余額5萬,應付賬款貸方余額10萬,后續(xù)只保留我司向對方采購關系,想把應收的5萬直接抵欠款10萬,要做什么分錄調整呢?直接這樣可以嗎?借:應付賬款 5萬 貸:應收賬款5萬
答: 你好,可以這樣做調整抵消分錄
客戶的應收賬款,客戶直接在供應商的卡機上刷卡,算付給供應商應付賬款里的一部分錢,這個怎么做分錄呀!供應商的款是上月的,這個月結
請問內賬中,因質量問題客戶扣重300公斤,相應應收賬款也扣減,我們由這重量再扣減供應商重量及應付賬款,請問之間怎么做分錄呢?業(yè)務關系發(fā)生在上月,本月處理應收應付賬款
老師,我公司有個客戶,即是客戶又是供應商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應的原材料款,該怎樣做分錄?應收賬款和應付賬款可以對沖么?


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