
客戶的應收賬款,客戶直接在供應商的卡機上刷卡,算付給供應商應付賬款里的一部分錢,這個怎么做分錄呀!供應商的款是上月的,這個月結(jié)
答: 借:應付賬款 貸:應收賬款
老師,我公司有個客戶,即是客戶又是供應商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應的原材料款,該怎樣做分錄?應收賬款和應付賬款可以對沖么?
答: 只用一個往來科目就可以了 不要用兩個
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問內(nèi)賬中,因質(zhì)量問題客戶扣重300公斤,相應應收賬款也扣減,我們由這重量再扣減供應商重量及應付賬款,請問之間怎么做分錄呢?業(yè)務關系發(fā)生在上月,本月處理應收應付賬款
答: 你好 做之前分錄的負數(shù)分錄就可以了


健忘的飛機 追問
2021-08-23 08:56
樸老師 解答
2021-08-23 08:57