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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-13 17:17

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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您好 借:管理費(fèi)用 ——辦公費(fèi) 480 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 480 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 480 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480
2019-09-04 09:38:01
你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
這個(gè)問(wèn)題是這樣的,月末計(jì)算為需要繳納增值稅情況的,月末才需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。如果月末形成留抵稅額的情況,是無(wú)需做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-07-29 09:41:16
是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-全額抵扣稅控設(shè)備費(fèi)用的金額貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-09-08 13:47:44
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