
如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專票 怎么做賬 借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:銀行存款 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) ---應(yīng)交增值稅進(jìn)項 (3)借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進(jìn)項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
答: 你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
那是這么做的對嗎? 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1992.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 119.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 119.55
答: 你好,對的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的

