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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-04-13 12:51

你好,不知道是哪些分錄有誤,但一般是多計提的用紅字沖銷,少計提的在本年補(bǔ)提就行了。

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你好,也就是多支付了是吧,那現(xiàn)在這個錢能收回來嗎。
2021-12-16 14:04:48
你好,具體的是哪一個稅款的?
2022-04-09 18:40:00
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-10-22 10:32:30
你好,不知道是哪些分錄有誤,但一般是多計提的用紅字沖銷,少計提的在本年補(bǔ)提就行了。
2018-04-13 12:51:52
分錄: 1、補(bǔ)計提2017年3月工資: 借:以前年度損益調(diào)整----管理費(fèi)用等 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整--管理費(fèi)用等 2、如果是多計提,則做相反分錄。
2018-04-14 10:14:23
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